Faktúra 25091070

Faktúra doručená:02.9.2025
Číslo objednávky:2171,2169,2173,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 8/25-2169,2170,2171,2172,2173,2187,2188,2189,2190,2199,2200,2201,2206,2213,2214,2221,2222,2223
tovar VL 8/25-2169,2187,2199,2213,2221
tovar VL 8/25-2169,2187,2199,2213,2221
zľava z ceny tovaru VL 8/25-2221
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26 960,53 Eur