Faktúra 25091090

Faktúra doručená:08.9.2025
Číslo objednávky:2276,2277,2264

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/25-2245,2263
tovar VL 9/25-2231,2232,2233,2241,2245,2246,2247,2260,2263,2264,2265,2266,2276,2277
tovar VL 9/25-2231,2245,2263,2276
tovar VL 9/25-2231,2245,2260,2263,2276
zľava z ceny tovaru VL 9/25-2231
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22 131,96 Eur