Faktúra 25091097

Faktúra doručená:09.9.2025
Číslo objednávky:2290,2292,2294

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/25-2294
tovar VL 9/25-2290,2291,2292,2294,2295
tovar VL 9/25-2290,2294
tovar VL 9/25-2290,2294
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 891,74 Eur