| Faktúra doručená: | 11.9.2025 |
| Číslo objednávky: | 2314,2318,2319, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 9/25-2314,2318,2319,2320 |
| tovar VL 9/25-2314,2318 |
| tovar VL 9/25-2314,2318 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 553,63 Eur |