Faktúra 25091116

Faktúra doručená:16.9.2025
Číslo objednávky:2289,2288,2300

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/25-2288,2289,2300,2307,2311,2312,2313,2321,2327,2328,2329,2337
tovar VL 9/25-2288,2300,2311,2327,2337
tovar VL 9/25-2288,2300,2311,2312,2327,2337,2338
zľava z ceny tovaru VL 9/25-2327
zľava z ceny tovaru VL 9/25-2288,2327
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27 538,10 Eur