Faktúra 25091190

Faktúra doručená:03.10.2025
Číslo objednávky:2460,2459,2462,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/25-2458
tovar VL 9/25-2458,2459,2460,2461,2462,2482,2483,2491,2492,2493
tovar VL 9/25-2458,2482,2491
tovar VL 9/25-2458,2482
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13 407,45 Eur