| Faktúra doručená: | 06.10.2025 |
| Číslo objednávky: | 2504,2503,2505 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
| Priemyselná 1 |
| 974 01 Banská Bystrica |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 10/25-2503 |
| tovar VL 10/25-2503,2504,2505,2520,2521,2522 |
| tovar VL 10/25-2503,2520 |
| tovar VL 10/25-2503,2504,2520 |
| zľava z ceny tovaru VL 10/25-2520 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 625,30 Eur |