Faktúra 25091201

Faktúra doručená:06.10.2025
Číslo objednávky:2504,2503,2505

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/25-2503
tovar VL 10/25-2503,2504,2505,2520,2521,2522
tovar VL 10/25-2503,2520
tovar VL 10/25-2503,2504,2520
zľava z ceny tovaru VL 10/25-2520
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 625,30 Eur