Faktúra 25091179

Faktúra doručená:01.10.2025
Číslo objednávky:2412,2426,2427

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/25-2412,2426,2427,2428,2445,2446,2447,2463,2464,2465,2466,2467,2468,2474,2479,2480,2481
tovar VL 9/25-2429,2445
tovar VL 9/25-2445 centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 865,61 Eur