Faktúra 25091223

Faktúra doručená:13.10.2025
Číslo objednávky:2541,2542,2540

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/25-2555
tovar VL 10/25-2540,2541,2542,2555,2556,2563,2570,2571,2572,2573,2574,2575,2584,2587,2588,2589,2604,2605,2606,2607
tovar VL 10/25-2542,2555,2570,2604
tovar VL 10/25-2542,2555,2557,2570,2587,2604
zľava z ceny tovaru VL 10/25-2604
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31 779,39 Eur