Faktúra 25091248

Faktúra doručená:21.10.2025
Číslo objednávky:2619,2617,2618,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/25-2617,2618,2627,2628,2629,2639,2640,2641,2651,2652,2653,2663,2665
tovar VL 10/25-2618,2619,2627,2639,2651,2665
tovar VL 10/25-2618,2639,2641,2651,2665
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39 562,68 Eur