Faktúra 25012464

Faktúra doručená:02.6.2025

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 5/25-57123207
lieky 5/25-57123400
lieky 5/25-57554085
lieky 5/25-57554303
lieky 5/25-57554304
lieky 5/25-57554305
lieky 5/25-57554306
lieky 5/25-57554426
lieky 5/25-57554535
lieky 5/25-57124957
lieky 5/25-57554656
lieky 5/25-57554925
lieky 5/25-57125919
lieky 5/25-57555167
lieky 5/25-57127422
lieky 5/25-57555756
lieky 5/25-57128367
lieky 5/25-57863206
lieky 5/25-57556899
lieky 5/25-57863838
lieky 5/25-57557450
lieky 5/25-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51 851,55 Eur