| Faktúra doručená: | 21.10.2025 |
| Číslo objednávky: | 2666,2669,2672, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 10/25-2666,2672,2673,2674 |
| tovar VL 10/25-2666,2669,2672 |
| tovar VL 10/25-2672 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 339,04 Eur |