| Faktúra doručená: | 17.10.2025 |
| Číslo objednávky: | 2642,2644,2645 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 10/25-2642,2644,2645,2646 |
| tovar VL 10/25-2645 |
| tovar VL 10/25-2642,2645 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 847,81 Eur |