Faktúra 25091272

Faktúra doručená:27.10.2025
Číslo objednávky:2675,2680,2681,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/25-2680,2737
tovar VL 10/25-2707
tovar VL 10/25-2675,2680,2681,2682,2683,2684,2685,2692,2693,2697,2698,2699,2707,2708,2709,2710,2711,2720,2721,2722,2723,2724,2736,2737,2738,2740,2764
tovar VL 10/25-2680,2697,2707,2720,2737
tovar VL 10/25-2680,2681,2697,2707,2720,2737,2739
zľava z ceny tovaru VL 10/25-2720
zľava z ceny tovaru VL 10/25-2697
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41 171,83 Eur