Faktúra 25091254

Faktúra doručená:24.10.2025
Číslo objednávky:2635,2636,2647,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/25-2635,2647,2648,2649,2650,2660,2664,2676,2677,2678,2679,2688,2694,2695,2696
tovar VL 10/25-2636
tovar VL 10/25-2636,2660
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 088,93 Eur