| Faktúra doručená: | 02.12.2025 |
| Číslo objednávky: | 3109,3111,3108 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
| Priemyselná 1 |
| 974 01 Banská Bystrica |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 11/25-3108,3109,3111,3112 |
| tovar VL 11/25-3108 |
| tovar VL 11/25-3108,3109,3110 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 024,20 Eur |