Faktúra 25091304

Faktúra doručená:04.11.2025
Číslo objednávky:2759,2757,2771

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/25-2800
tovar VL 10/25-2757,2759,2770,2771,2779,2791,2786,2789,2790,2792,2799,2800,2801,2808,2809,2810,2811
tovar VL 10/25-2757,2770,2779,2789,2800,2809
tovar VL 10/25-2757,2770,2779,2789,2800,2809
tovar VL 11/25-2827
tovar VL 11/25-2826
zľava z ceny tovaru VL 11/25-2770,2800,2808
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31 272,66 Eur