Faktúra 25091332

Faktúra doručená:10.11.2025
Číslo objednávky:2821,2819,2820

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/25-2819,2820,2821,2835,2837,2838,2839,2840,2851,2852,2853,2854,2864,2865,2866,2867,2868
tovar VL 11/25-2819,2837,2852,2864
tovar VL 11/25-2819,2837,2852,2864
zľava z ceny tovaru VL 11/25-2837
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35 564,01 Eur