Faktúra 25091294

Faktúra doručená:30.10.2025
Číslo objednávky:2705,2706,2704

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/25-2704,2705,2706,2725,2726,2727,2741,2743,2744,2752,2753,2754,2755,2766,2769
tovar VL 10/25-2742
tovar VL 10/25-2706
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 539,61 Eur