Faktúra 25091458

Faktúra doručená:08.12.2025
Číslo objednávky:3156,3158,3157,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/25-3143
tovar VL 12/25-3121,3122,3123,3131,3132,3133,3143,3144,3145,3146,3147,3148,3156,3157,3158
tovar VL 12/25-3121,3131,3143,3156
tovar VL 12/25-3121,3122,3133,3143,3156
zľava z ceny tovaru VL 12/25-3121,3133
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37 091,84 Eur