Faktúra 25091359

Faktúra doručená:17.11.2025
Číslo objednávky:2886,2884,2885

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/25-2884,2947
tovar VL 11/25-2884,2885,2886,2895,2898,2899,2900,2910,2911,2912,2913,2914,2932,2933,2934,2935,2936,2937,2943,2947,2948,2949
tovar VL 11/25-2884,2898,2910,2932,2947
tovar VL 11/25-2884,2898,2910,2932,2947
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30 763,48 Eur