Faktúra 25091343

Faktúra doručená:12.11.2025
Číslo objednávky:2829,2833,2831,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/25-2829,2831,2832,2848,2849,2850,2863,2875,2876,2877,2878,2879,2880,2881,2883,2890,2891,2896,2897
tovar VL 11/25-2833,2863
tovar VL 11/25-2834
tovar VL 11/25-2829 centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 828,57 Eur