Faktúra 25091368

Faktúra doručená:20.11.2025
Číslo objednávky:2987,2990,2991

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/25-2987
tovar VL 11/25-2987,2990,2991,2994,2995,2996
tovar VL 11/25-2987,2994
tovar VL 11/25-2987,2994
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 807,90 Eur