Faktúra 25091387

Faktúra doručená:24.11.2025
Číslo objednávky:3002,3010,3003,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/25-3002
tovar VL 11/25-3002,3003,3010,3011
tovar VL 11/25-3002,3010
tovar VL 11/25-3002,3010
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 258,94 Eur