| Faktúra doručená: | 24.11.2025 |
| Číslo objednávky: | 3002,3010,3003, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 11/25-3002 |
| tovar VL 11/25-3002,3003,3010,3011 |
| tovar VL 11/25-3002,3010 |
| tovar VL 11/25-3002,3010 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 258,94 Eur |