Faktúra 25091392

Faktúra doručená:24.11.2025
Číslo objednávky:2955,2956,2954,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/25-2970
tovar VL 11/25-2998
tovar VL 11/25-2954,2955,2956,2970,2971,2972,2974,2983,2985,2986,2998,2999,3000,3001,3013,3017,3018,3019,3020,3050
tovar VL 11/25-2954,2970,2983,2998,3017
tovar VL 11/25-2954,2970,2974,2983,2998,3017
zľava z ceny tovaru VL 11/25-2983
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36 321,21 Eur