Faktúra 25091534

Faktúra doručená:30.12.2025
Číslo objednávky:3360,3358,3355

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/25-3355,3356,3357,3358,3359,3360,3377,3378,3380,3386,3392,3393
tovar VL 12/25-3355,3377,3378,3379,3386
tovar VL 12/25-3377,3386
zľava z ceny tovaru VL 12/25-3355,3380
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13 748,79 Eur