Faktúra 25013645

Faktúra doručená:15.8.2025

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 8/25-57193453
lieky 8/25-57584331
lieky 8/25-57194373
lieky 8/25-57584643
lieky 8/25-57584819
lieky 8/25-57584820
lieky 8/25-57584821
lieky 8/25-57584822
lieky 8/25-57584823
lieky 8/25-57195609
lieky 8/25-57585353
lieky 8/25-57585354
lieky 8/25-57585356
lieky 8/25-57196961
lieky 8/25-57196962
lieky 8/25-57196963
lieky 8/25-57585954
lieky 8/25-57585955
lieky 8/25-57586470
lieky 8/25-57586471
lieky 8/25-57586472
lieky 8/25-57585355
lieky 8/25-57585357
lieky 8/25-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46 238,62 Eur