| Faktúra doručená: | 05.1.2026 |
| Číslo objednávky: | 3400,3399,3403, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
| Priemyselná 1 |
| 974 01 Banská Bystrica |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 12/25-3411 |
| tovar VL 12/25-3399,3400,3403,3404,3411,3412,3413,3421 |
| tovar VL 12/25-3403,3411 |
| tovar VL 12/25-3403,3411 |
| zľava z ceny tovaru VL 12/25-3412 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 542,80 Eur |