Faktúra 25091540

Faktúra doručená:05.1.2026
Číslo objednávky:3400,3399,3403,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/25-3411
tovar VL 12/25-3399,3400,3403,3404,3411,3412,3413,3421
tovar VL 12/25-3403,3411
tovar VL 12/25-3403,3411
zľava z ceny tovaru VL 12/25-3412
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 542,80 Eur