Faktúra 25091428

Faktúra doručená:02.12.2025
Číslo objednávky:3038,3036,3039

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/25-3051,3094
tovar VL 11/25-3035,3036,3037,3038,3039,3051,3063,3064,3073,3075,3076,3077,3078,3079,3093,3094,3095,3096,3097
tovar VL 11/25-3035,3051,3063,3075,3094
tovar VL 11/25-3035,3051,3063,3075,3094
zľava z ceny tovaru VL 11/25-3035,3051,3073,3094
zľava z ceny tovaru VL 11/25-3051
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33 631,10 Eur