Faktúra 25091427

Faktúra doručená:02.12.2025
Číslo objednávky:3057,3058,3059

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/25-3058,3059,3060,3061,3069,3070,3071,3088,3089,3090,3091,3092,3106,3107,3108
tovar VL 12/25-3118,3119,3120
tovar VL 11/25-3057
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 720,25 Eur