Faktúra 26090029

Faktúra doručená:13.1.2026
Číslo objednávky:0040,0034,0041

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 1/26-0014
tovar VL 1/26-0040
tovar VL 1/26-0014,0015,0020,0021,0022,0034,0040,0041,0042
tovar VL 1/26-0014,0020,0040
tovar VL 1/26-0014,0020,0040
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16 506,31 Eur