Faktúra 25091467

Faktúra doručená:10.12.2025
Číslo objednávky:3129,3138,3139

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/25-3129,3138,3139,3140,3141,3154,3155,3169,3171,3172,3173,3174,3175,3176,3189,3190
tovar VL 12/25-3129,3170
tovar VL 12/25-3138
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 137,67 Eur