Faktúra 26090394

Faktúra doručená:02.4.2026
Číslo objednávky:0864/0859/0865

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/26-0859,0863,0864,0865,0874,0875,0876,0884,0886,0895,0896
tovar VL 3/26-0859,0874
tovar VL 3/26-0863,0885,0896
zľava z ceny tovaru VL 3/26-0859
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 050,83 Eur