Faktúra 26090379

Faktúra doručená:30.3.2026
Číslo objednávky:0774,0770,0772

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/26-0770
tovar VL 3/26-0770,0772,0773,0774,0793,0795,0803,0812,0813,0814,0829,0836,0837,0838,0839,0846,0847,0848,0849
tovar VL 3/26-0770,0793
tovar VL 3/26-0772,0794,0836
zľava z ceny tovaru VL 3/26-0846
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20 067,22 Eur