| Faktúra doručená: | 07.4.2026 |
| Číslo objednávky: | 0905,0908,0927 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
| Priemyselná 1 |
| 974 01 Banská Bystrica |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 4/26-0905,0908,0926,0927 |
| tovar VL 4/26-0908,0926 |
| zľava z ceny tovaru VL 4/26-0926 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 604,32 Eur |