Faktúra 26090251

Faktúra doručená:03.3.2026
Číslo objednávky:0529,0530,0531

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 2/26-0529,0530,0531,0542,0543,0544,0545,0546,0556,0557,0558,0559,0560
tovar VL 3/26-0573,0574
tovar VL 3/26-0573
tovar VL 2/26-0558 centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 568,70 Eur