Faktúra 26090414

Faktúra doručená:10.4.2026
Číslo objednávky:0939,0936,0940,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/26-0936,0939,0940,0948,0953,0954,0955,0964,0965,0966
tovar VL 4/26-0936,0953
zľava z ceny tovaru VL 4/26-0953
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19 289,68 Eur