Faktúra 25014600

Faktúra doručená:17.10.2025

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 10/25-57608272
lieky 10/25-57608273
lieky 10/25-57608274
lieky 10/25-57608275
lieky 10/25-57608486
lieky 10/25-57608516
lieky 10/25-57608524
lieky 10/25-57608526
lieky 10/25-57251027
lieky 10/25-57608615
lieky 10/25-57608616
lieky 10/25-57608874
lieky 10/25-57925591
lieky 10/25-57252456
lieky 10/25-57252560
lieky 10/25-57609506
lieky 10/25-57254025
lieky 10/25-57610123
lieky 10/25-57610124
lieky 10/25-57610125
lieky 10/25-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64 861,24 Eur