Faktúra 26090452

Faktúra doručená:17.4.2026
Číslo objednávky:0985,0977,0985

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/26-0977,0984,0985,0997,0998,1010,1012,1013,1014,1023,1024,1034,1035,1036
tovar VL 4/26-0985,0997
tovar VL 4/26-0985,0997,1011
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18 787,35 Eur