Faktúra 25014690

Faktúra doručená:24.10.2025

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 10/25-57611051
lieky 10/25-57611241
lieky 10/25-57611242
lieky 10/25-57611360
lieky 10/25-57928579
lieky 10/25-57257783
lieky 10/25-57611765
lieky 10/25-57611766
lieky 10/25-57259409
lieky 10/25-57612387
lieky 10/25-57612745
lieky 10/25-57612998
lieky 10/25-57261766
lieky 10/25-57262067
lieky 10/25-57262214
lieky 10/25-57262228
lieky 10/25-57213547
lieky 10/25-57613548
lieky 10/25-57613549
lieky 10/25-57613659
lieky 10/25-57613780
lieky 10/25-57613824
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53 507,90 Eur