| Faktúra doručená: | 27.3.2026 |
| Číslo objednávky: | 0815,0820,0821 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 3/26-0815,0816,0820,0821,0825,0826 |
| tovar VL 3/26-0815 |
| tovar VL 3/26-0815,0825 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 816,04 Eur |