| Faktúra doručená: | 30.3.2026 |
| Číslo objednávky: | 0850,0851,0854 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 3/26-0856 |
| tovar VL 3/26-0850,0851,0852,0854,0856,0857 |
| tovar VL 3/26-0850,0856 |
| tovar VL 3/26-0850,0856 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 963,77 Eur |