Faktúra 26090511

Faktúra doručená:04.5.2026
Číslo objednávky:1123,1117,1124

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/26-1134
tovar VL 4/26-1117,1121,1122,1123,1124,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1146,1153,1154,1155,1156,1166,1167,1168,1169,1170,1179,1187,1188,1189,1190,1191,1195
tovar VL 4/26-1121,1134,1166,1187
tovar VL 4/26-1121,1134,1155,1166,1178,1187
zľava z ceny tovaru VL 4/26-1121,1156,1195
zľava z ceny tovaru VL 4/26-1121
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46 770,26 Eur