| Faktúra doručená: | 10.4.2026 |
| Číslo objednávky: | 0894,0893,0889 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
| Moyzesova 37 |
| 960 01 Zvolen |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 3/26-0887,0889,0890,0891,0892,0893,0894,0904 |
| tovar VL 4/26-0906,0907 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 395,56 Eur |