| Faktúra doručená: | 10.4.2026 |
| Číslo objednávky: | 0919,0918,0925 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
| Moyzesova 37 |
| 960 01 Zvolen |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 4/26-0918,0919,0920,0921,0922,0923,0924,0925,0937,0938 |
| tovar VL 4/26-0921 |
| tovar VL 4/26-0919 centový rozdiel |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 113,58 Eur |