Faktúra 26090413

Faktúra doručená:10.4.2026
Číslo objednávky:0919,0918,0925

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/26-0918,0919,0920,0921,0922,0923,0924,0925,0937,0938
tovar VL 4/26-0921
tovar VL 4/26-0919 centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 113,58 Eur