Faktúra 26090569

Faktúra doručená:18.5.2026
Číslo objednávky:1257,1256,1255

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/26-1279
tovar VL 5/26-1289
tovar VL 5/26-1255,1256,1257,1269,1276,1277,1278,1279,1289,1290,1291,1292,1293,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312
tovar VL 5/26-1279,1289,1308
tovar VL 5/26-1279,1289,1308
zľava z ceny tovaru VL 5/26-1289,1290
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37 339,46 Eur