Faktúra 26090601

Faktúra doručená:25.5.2026
Číslo objednávky:1391,1392,1371

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/26-1391
tovar VL 5/26-1324,1325,1326,1327,1328,1340,1341,1342,1352,1353,1354,1355,1370,1371,1372,1391,1392
tovar VL 5/26-1324,1340,1353,1370
tovar VL 5/26-1324,1340,1353,1355,1391
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15 807,96 Eur