Faktúra 25015277

Faktúra doručená:03.12.2025

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 11/25-57625308+ pdp
lieky 11/25-57625308
lieky 11/25-57625425
lieky 11/25-57625426
lieky 11/25-57625427
lieky 11/25-57625425
lieky 11/25-57625542
lieky 11/25-57625543
lieky 11/25-57625544
lieky 11/25-57625545
lieky 11/25-57625548
lieky 11/25-57290549
lieky 11/25-57290611
lieky 11/25-57290770
lieky 11/25-57290771
lieky 11/25-57290772
lieky 11/25-57625638
lieky 11/25-57625653
lieky 11/25-57625876
lieky 11/25-57625877
lieky 11/25-57625878
lieky 11/25-57626423
lieky 11/25-57293262
lieky 11/25-57627727,57627728
lieky 11/25-57295815
lieky 11/25-57295871,57295872
lieky 11/25-57295924
lieky 11/25-57295963
lieky 11/25-57296113
lieky 11/25-57628289
lieky 11/25-57628321
lieky 11/25-57628379
lieky 11/25-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 92 059,92 Eur