Faktúra 26090657

Faktúra doručená:08.6.2026
Číslo objednávky:1508,1506,1507

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/26-1560
tovar VL 6/26-1506,1507,1508,1523,1524,1525,1541,1542,1559,1560
tovar VL 6/26-1523,1541,1560
tovar VL 6/26-1506,1523,1541,1560
zľava z ceny tovaru VL 6/26-1560
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20 510,21 Eur