Faktúra 26090583

Faktúra doručená:21.5.2026
Číslo objednávky:1268,1273,1272

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/26-1337
tovar VL 5/26-1268,1271,1272,1273,1274,1275,1294,1295,1296,1297,1313,1314,1315,1316,1321,1322,1323,1336,1338,1339
tovar VL 5/26-1337
tovar VL 5/26-1321
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 871,03 Eur